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书 名:
CIA考试指南:实施内部审计业务实施内部审计业务(理论卷)第3版
定 价: 78元
会员价:
72元 节 省: 6
元
出版社:
电子工业出版社;
作 者:
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼
ISBN:
9787121115004
人气:
(图片仅供参考)
图书介绍
注册内部审计师(CIA)考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力素质。本书内容包括:实施业务概述、实施具体业务、监控业务成果、舞弊知识基础以及业务工具,全面覆盖考试大纲所涉及的考点,系统性强。书中采用大量表格、特殊格式,对一些关键概念、知识点以及需要记忆或区分的概念进行提取,便于读者更好地理解和记忆。此外,书中的例子也为理论的理解提供了帮助。因而,这是一本语言简洁、概念明晰、内容全面系统的好书。
图书目录
第1章 实施业务(25%~35%)
1.1审计日程表
1.2审计监督
1.3收集数据和信息
1.4评价审计证据
1.5编制和复核审计工作底稿
1.6审计报告
1.7IIA工作标准
第2章 实施具体业务(25%~35%)
2.1实施确认业务
2.2实施咨询业务
第3章 监控业务成果(5%~15%)
3.1审计监控和后续跟进
3.2ⅡA的工作标准
第4章 舞弊知识基础(5%~15%)
4.1发现抽样
4.2讯问技术
4.3取证审计
4.4舞弊类型
4.5舞弊的风险因素、红旗标志和征兆
4.6舞弊者的行为和特征
4.7将分析性关系综合到舞弊发现当中
4.8利用计算机来分析舞弊和犯罪数据
第5章 业务工具(15%-25%)
5.1抽样
5.2统计分析
5.3数据收集工具和技术
5.4分析性复核技术
5.5观察、非干扰性测量和日常记录
5.6问题解决与决策制定
5.7风险与控制自我评估
5.8计算机化审计工具和技术
5.9包含流程图的过程描绘
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